Para que o myrp calcule o ICMS-ST de forma correta na emissão da nota fiscal, alguns cadastros e algumas informações são necessárias
1) No cadastro de produtos
Para começar, edite o seu cadastro de produtos.
Após acesse a aba Tributos.
Habilite a opção “Este produto utiliza ICMS-ST” para que os campos que precisam ser preenchidos sejam adicionados.
Clique em Adicionar.
Selecione o estado para onde você irá vender o produto.
O campo % de Redução de Base de Cálculo do ICMS-ST só deve ser preenchido se for necessário (verifique com seu contador)
Selecione a informação adicional que define como deve ser feito o cálculo, o mais comum é o Margem de Valor Agregado (MVA), mas confirme com seu contador se é esta mesmo a opção que deve ser selecionada.
O campo Alíquota personalizada do ICMS-ST você apenas deve preencher se no cálculo não deve ser usado o ICMS da UF de destino, que é o padrão, novamente, confirme com seu contador esta informação.
No campo Margem de Valor Agregado preencha com a alíquota que será aplicada
Se você tiver mais de uma alíquota para o mesmo produto, para o mesmo estado, clique em Detalhar MVA e preencha uma alíquota em MVA Original e outra em MVA Ajustada.
Clique em Adicionar.
Para cada estado que você vender repita o processo clicando em Adicionar e preenchendo os dados.
Salve seu produto.
2) No cadastro de Transações de saída
Edite ou adicione uma transação de saída que deva calcular o ICMS-ST.
Selecione uma Tributação do ICMS que permita calcular o ICMS-ST.
Defina a Modalidade de cálculo BC do ICMS-ST como Margem de Valor Agregado (%), ou selecione a mesma que você definiu no cadastro do produto.
No campo Indicador de Margem Valor Agregado deixe em branco se você tem apenas uma alíquota no estado para o produto.
Ou selecione uma das opções Original ou Ajustada caso preenchido esta opção no cadastro do produto.
Fique atento a esta informação, pois se não for selecionada a correta, ou deixada em branco se necessário o sistema não calculará o ICMS-ST.
Clique em Salvar para gravar a informação.
3) Na emissão da NF-e
Na emissão da nota fiscal é só selecionar a transação no seu produto que o ICMS-ST será calculado automaticamente.
Nota de venda:
Selecione seu cliente, adicione o produto e selecione a transação.
Nota de Saída:
Selecione seu cliente, adicione o produto e selecione a transação.
Agora é só emitir a nota fiscal.
-4 de novembro de 2024